歳出決算事項別明細書_XLS
歳出 第 1款 議会費 (単位:円) H2 <<= 可変タイトル
科目 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 備考 H3 <<= 見出し
名称 当初 予算額 補正 予算額 継続費及び 繰越事業費 繰越額 予備費支出 及び流用 増減 継続費 逓次繰越 繰越明許費 *事故繰越し H3 <<= 見出し
区分 金額 H3 <<= 見出し
1 議会費 1,079,847,000 352,000 1,080,199,000 1,066,920,982 13,278,018
1 議会費 1,079,847,000 352,000 1,080,199,000 1,066,920,982 13,278,018
1 議会費 1,079,847,000 352,000 1,080,199,000 1,066,920,982 13,278,018
1 報酬 389,086,000 388,938,139 147,861
2 給料 93,839,000 93,577,369 261,631
3 職員手当等 210,566,000 210,264,295 301,705
4 共済費 189,184,000 189,183,360 640
8 報償費 550,000 100,000 450,000
9 旅費 19,565,000 13,351,888 6,213,112
10 交際費 2,500,000 867,980 1,632,020
11 需用費 8,085,000 6,546,729 1,538,271
12 役務費 909,000 857,295 51,705
13 委託料 10,553,000 8,909,194 1,643,806
14 使用料及び賃 1,087,000 1,029,983 57,017 16
借料
18 備品購入費 5,519,000 4,833,810 685,190
19 負担金、補助 148,756,000 148,460,940 295,060 16
及び交付金
SP
歳出 第 2款 総務費 (単位:円) H2 <<= 可変タイトル
科目 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 備考 H3 <<= 見出し
名称 当初 予算額 補正 予算額 継続費及び 繰越事業費 繰越額 予備費支出 及び流用 増減 継続費 逓次繰越 繰越明許費 *事故繰越し H3 <<= 見出し
区分 金額 H3 <<= 見出し
2 総務費 27,094,845,000 2,575,953,000 265,162,400 82,322,000 30,018,282,400 28,707,376,193 229,057,000 1,081,849,207 継続費予算額 25
116,525,000
繰越明許費予算額 25
148,637,400
繰越明許費不用額 25
30,028,239
予備費 82,322,000
1 総務管理費 18,891,991,000 2,186,449,000 99,978,000 21,178,418,000 20,569,592,804 1,889,000 606,936,196 繰越明許費予算額 25
99,978,000
繰越明許費不用額 25
30,028,239
1 一般管理費 2,515,621,000 63,200,000 3,264,000 2,455,685,000 2,429,484,180 26,200,820 1項4目から流用 25
264,000
1項5目から流用 25
3,000,000
1 報酬 288,041,000 287,509,987 531,013
2 給料 1,345,774,000 1,334,883,840 10,890,160
3 職員手当等 766,636,000 762,749,881 3,886,119
4 共済費 286,000 166,222 119,778
7 賃金 2,441,000 1,844,551 596,449
8 報償費 13,252,000 11,682,273 1,569,727
9 旅費 4,111,000 3,179,385 931,615
10 交際費 4,000,000 1,570,200 2,429,800
11 需用費 5,864,000 4,362,326 1,501,674
12 役務費 1,451,000 998,264 452,736
13 委託料 14,799,000 12,112,092 2,686,908
14 使用料及び賃 1,562,000 1,270,118 291,882 16
借料
18 備品購入費 81,000 54,637 26,363
19 負担金、補助 7,387,000 7,100,404 286,596 16
及び交付金
2 人事管理費 6,229,817,000 7,930,000 6,237,747,000 5,958,067,848 279,679,152 1項25目へ流用 25
70,000
1項3目から流用 25
8,000,000
1 報酬 575,000 575,000
3 職員手当等 5,998,707,000 5,743,359,339 255,347,661
SP
SP
歳出 第 2款 総務費 (単位:円) H2 <<= 可変タイトル
科目 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 備考 H3 <<= 見出し
名称 当初 予算額 補正 予算額 継続費及び 繰越事業費 繰越額 予備費支出 及び流用 増減 継続費 逓次繰越 繰越明許費 *事故繰越し H3 <<= 見出し
区分 金額 H3 <<= 見出し
4 共済費 20,409,000 17,680,684 2,728,316
7 賃金 137,650,000 129,085,604 8,564,396
8 報償費 28,924,000 26,458,510 2,465,490
9 旅費 7,402,000 4,381,176 3,020,824
11 需用費 18,912,000 18,515,718 396,282
12 役務費 2,442,000 1,794,323 647,677
14 使用料及び賃 5,043,000 2,994,047 2,048,953 16
借料
18 備品購入費 600,000 398,288 201,712
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