06.歳出事項別明細書
歳出 第 1款 議会費 (単位:円) H2 <<= 可変タイトル
科目 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 備考 H3 <<= 見出し
名称 当初 予算額 補正 予算額 継続費及び 繰越事業費 繰越額 予備費支出 及び流用 増減 継続費 逓次繰越 繰越明許費 *事故繰越し H3 <<= 見出し
区分 金額 H3 <<= 見出し
1 議会費 1,044,996,000 7,223,000 1,037,773,000 1,023,154,526 14,618,474
1 議会費 1,044,996,000 7,223,000 1,037,773,000 1,023,154,526 14,618,474
1 議会費 1,044,996,000 7,223,000 1,037,773,000 1,023,154,526 14,618,474
1 報酬 387,696,000 387,067,580 628,420
2 給料 96,574,000 96,395,246 178,754
3 職員手当等 211,740,000 211,490,278 249,722
4 共済費 142,693,000 142,606,118 86,882
7 賃金 1,833,000 1,339,577 493,423
8 報償費 705,000 363,195 341,805
9 旅費 17,313,000 12,731,786 4,581,214
10 交際費 2,000,000 1,078,809 921,191
11 需用費 11,237,000 7,538,759 3,698,241
12 役務費 965,000 791,189 173,811
13 委託料 10,182,000 8,979,759 1,202,241
14 使用料及び賃 1,417,000 1,016,596 400,404 16
借料
18 備品購入費 4,818,000 3,447,084 1,370,916
19 負担金、補助 148,600,000 148,308,550 291,450 16
及び交付金
SP
歳出 第 2款 総務費 (単位:円) H2 <<= 可変タイトル
科目 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 備考 H3 <<= 見出し
名称 当初 予算額 補正 予算額 継続費及び 繰越事業費 繰越額 予備費支出 及び流用 増減 継続費 逓次繰越 繰越明許費 *事故繰越し H3 <<= 見出し
区分 金額 H3 <<= 見出し
2 総務費 27,341,533,000 2,084,135,000 160,449,642 16,846,000 29,602,963,642 27,944,290,047 72,277,300 86,984,000 1,499,412,295 繰越明許費予算額 25
159,961,266
繰越明許費不用額 25
3,512,263
事故繰越費予算額 25
488,376
予備費 16,846,000
1 総務管理費 18,173,977,000 1,893,928,000 1,488,376 16,846,000 20,086,239,376 19,083,204,394 5,000,000 998,034,982 繰越明許費予算額 25
1,000,000
繰越明許費不用額 25
78,663
事故繰越費予算額 25
488,376
予備費 16,846,000
1 一般管理費 2,570,691,000 59,398,000 16,625,000 2,646,714,000 2,628,093,493 18,620,507 1項4目へ流用 25
209,000
1項5目へ流用 25
12,000
予備費 16,846,000
1 報酬 335,125,000 331,815,053 3,309,947
2 給料 1,401,675,000 1,400,082,226 1,592,774
3 職員手当等 849,298,000 844,003,247 5,294,753
7 賃金 632,000 631,295 705
8 報償費 10,177,000 8,066,200 2,110,800 予備費 248,000
9 旅費 6,046,000 4,088,397 1,957,603 予備費 569,000
10 交際費 3,000,000 1,235,780 1,764,220
11 需用費 5,424,000 4,533,695 890,305 予備費 229,000
12 役務費 2,049,000 1,092,883 956,117
13 委託料 23,560,000 23,222,160 337,840 予備費 15,701,000
14 使用料及び賃 2,037,000 1,730,481 306,519 予備費 99,000 16
借料
18 備品購入費 439,000 438,274 726
19 負担金、補助 7,252,000 7,153,802 98,198 16
及び交付金
2 人事管理費 5,565,487,000 29,716,000 5,595,203,000 5,022,797,984 572,405,016
1 報酬 575,000 575,000
3 職員手当等 5,377,475,000 4,838,717,066 538,757,934
SP
SP
歳出 第 2款 総務費 (単位:円) H2 <<= 可変タイトル
科目 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 備考 H3 <<= 見出し
名称 当初 予算額 補正 予算額 継続費及び 繰越事業費 繰越額 予備費支出 及び流用 増減 継続費 逓次繰越 繰越明許費 *事故繰越し H3 <<= 見出し
区分 金額 H3 <<= 見出し
4 共済費 18,538,000 13,491,577 5,046,423
7 賃金 120,577,000 100,187,992 20,389,008
8 報償費 27,393,000 26,074,512 1,318,488
9 旅費 6,469,000 4,461,248 2,007,752
11 需用費 19,404,000 18,848,671 555,329
12 役務費 2,148,000 1,426,484 721,516
13 委託料 395,000 395,000
14 使用料及び賃 5,470,000 3,386,401 2,083,599 16
借料
18 備品購入費 718,000 669,238 48,762
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