平成 29 年度 静岡市 介護保険事業会計 歳入歳出決算書 | H1 | <<= | 固定タイトル | |||||||||||||||
歳入 | (単位:円) | H2 | <<= | 可変タイトル | ||||||||||||||
款 | 項 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入 済額との比較 | 備考 | H3 | <<= | 見出し | |||||||
H3 | <<= | 見出し | ||||||||||||||||
1 | 保険料 | 13,337,897,000 | 13,775,217,740 | 13,438,617,386 | 104,109,250 | 267,375,804 | 100,720,386 | 収入済額中還付を要する額 | 13 | |||||||||
34,884,700 | ||||||||||||||||||
1 | 介護保険料 | 13,337,897,000 | 13,775,217,740 | 13,438,617,386 | 104,109,250 | 267,375,804 | 100,720,386 | 収入済額中還付を要する額 | 13 | |||||||||
34,884,700 | ||||||||||||||||||
2 | 使用料及び手数料 | 11,000 | 38,000 | - | - | 38,000 | △ | 11,000 | ||||||||||
1 | 手数料 | 11,000 | 38,000 | - | - | 38,000 | △ | 11,000 | ||||||||||
3 | 国庫支出金 | 14,146,889,000 | 14,903,753,535 | 14,903,753,535 | - | - | 756,864,535 | |||||||||||
1 | 国庫負担金 | 10,732,370,000 | 11,525,505,528 | 11,525,505,528 | - | - | 793,135,528 | |||||||||||
2 | 国庫補助金 | 3,414,519,000 | 3,378,248,007 | 3,378,248,007 | - | - | △ | 36,270,993 | ||||||||||
4 | 支払基金交付金 | 16,936,383,000 | 16,760,098,303 | 16,760,098,303 | - | - | △ | 176,284,697 | ||||||||||
1 | 支払基金交付金 | 16,936,383,000 | 16,760,098,303 | 16,760,098,303 | - | - | △ | 176,284,697 | ||||||||||
5 | 県支出金 | 8,889,706,000 | 8,944,389,078 | 8,944,389,078 | - | - | 54,683,078 | |||||||||||
1 | 県負担金 | 8,517,555,000 | 8,570,771,000 | 8,570,771,000 | - | - | 53,216,000 | |||||||||||
2 | 県補助金 | 372,151,000 | 373,618,078 | 373,618,078 | - | - | 1,467,078 | |||||||||||
6 | 財産収入 | 5,701,000 | 66,760 | 66,760 | - | - | △ | 5,634,240 | ||||||||||
1 | 財産運用収入 | 5,701,000 | 66,760 | 66,760 | - | - | △ | 5,634,240 | ||||||||||
7 | 繰入金 | 9,604,088,000 | 9,196,690,956 | 9,196,690,956 | - | - | △ | 407,397,044 | ||||||||||
1 | 一般会計繰入金 | 9,199,544,000 | 9,021,690,956 | 9,021,690,956 | - | - | △ | 177,853,044 | ||||||||||
2 | 基金繰入金 | 404,544,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | - | - | △ | 229,544,000 | ||||||||||
8 | 繰越金 | 1,689,158,000 | 1,689,157,208 | 1,689,157,208 | - | - | △ | 792 | ||||||||||
1 | 繰越金 | 1,689,158,000 | 1,689,157,208 | 1,689,157,208 | - | - | △ | 792 | ||||||||||
9 | 諸収入 | 32,912,000 | 50,699,701 | 46,318,669 | - | 4,381,032 | 13,406,669 | |||||||||||
1 | 延滞金、加算金及び過料 | 6,816,000 | 7,571,900 | 7,571,900 | - | - | 755,900 | |||||||||||
2 | 預金利子 | 6,071,000 | 284,592 | 284,592 | - | - | △ | 5,786,408 | ||||||||||
SP | ||||||||||||||||||
SP | ||||||||||||||||||
SP | ||||||||||||||||||
歳入 | 介護保険事業会計 | (単位:円) | H2 | <<= | 可変タイトル | |||||||||||||
款 | 項 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入 済額との比較 | 備考 | H3 | <<= | 見出し | |||||||
H3 | <<= | 見出し | ||||||||||||||||
3 | 雑入 | 20,025,000 | 42,843,209 | 38,462,177 | - | 4,381,032 | 18,437,177 | |||||||||||
歳入合計 | 64,642,745,000 | 65,320,111,281 | 64,979,091,895 | 104,109,250 | 271,794,836 | 336,346,895 | 収入済額中還付を要する額 | 13 | ||||||||||
34,884,700 |